

日期:2025/09/05 12:09 来源:甘肃文明网
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2024年度
甘肃省精神文明建设指导委员会办公室
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃省精神文明建设指导委员会办公室(以下简称省文明办)是省委宣传部管理的机关,为副厅级。
注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,省文明办主要职责为涉密信息,不予公开。
二、机构设置
省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,各处室已并入省委宣传部,原机构已不存在。经与省财政厅沟通,2024年度决算单列。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为170.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少1418.30万元,下降89.27%,主要原因是:机构改革,省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,资金也随之划转,导致全年收、支大幅下降。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计170.51万元,其中:财政拨款收入170.51万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计170.51万元,其中:基本支出111.76万元,占65.55%;项目支出58.74万元,占34.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为170.51万元。与上年相比,各减少1418.30万元,下降89.27%。机构改革,省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,资金也随之划转,导致全年财政拨款收、支大幅下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出170.51万元,较上年决算数减少1244.54万元,下降87.95%。机构改革,省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,资金也随之划转,导致全年一般公共预算财政拨款支出大幅下降。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出170.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出87.50万元,占51.32%;文化旅游体育与传媒支出58.74万元,占34.45%;社会保障和就业支出8.34万元,占4.89%;卫生健康支出7.44万元,占4.37%;住房保障支出8.49万元,占4.98%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1070.47万元,支出决算为170.51万元,完成年初预算的15.93%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为361.94万元,支出决算为87.50万元,完成年初预算的24.17%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,资金也随之划转,导致全年一般公共服务支出决算数小于预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为600.00万元,支出决算为58.74万元,完成年初预算的9.79%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,资金也随之划转,导致全年文化旅游体育与传媒支出决算数小于预算数。
3.社会保障和就业支出年初预算数为42.17万元,支出决算为8.34万元,完成年初预算的19.77%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,资金也随之划转,导致全年社会保障和就业支出决算数小于预算数。
4.卫生健康支出年初预算数为29.73万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的25.04%,决算数小于预算数的主要原因是:机构改革,省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,资金也随之划转,导致全年卫生健康支出决算数小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出111.76万元。其中:
人员经费97.13万元,较上年决算数减少339.35万元,下降77.75%,主要原因是:机构改革,省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,资金也随之划转,导致全年人员经费大幅下降。
人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费14.63万元,较上年决算数减少75.81万元,下降83.82%,主要原因是:机构改革,省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,资金也随之划转,导致全年公用经费大幅下降。
公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.21万元,支出决算为0.21万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少10.25万元,下降97.95%,主要原因是:机构改革,省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,资金也随之划转,导致全年三公经费较上年决算数大幅下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.21万元,支出决算为0.21万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少10.04万元,下降97.91%,主要原因是:机构改革,省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,资金也随之划转,导致全年公务用车购置及运行维护费较上年决算数大幅下降。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.21万元,支出决算为0.21万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少10.04万元,下降97.91%,主要原因是:机构改革,省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,资金也随之划转,导致全年公务用车运行维护费较上年决算数大幅下降。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.21万元,下降100.00%,主要原因是:机构改革,省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,资金也随之划转,导致全年公务接待费小于上年决算数。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出14.63万元,机关运行经费主要用于购置办公设备,支付水电费、采暖费、物业费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数减少75.81万元,下降83.82%,主要原因是:机构改革,省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,资金也随之划转,导致全年机关运行经费小于上年决算数。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少4.46万元,下降100.00%,主要原因是:机构改革,省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,资金也随之划转,导致无会议支出。
本年度培训费支出2.21万元,较上年决算数减少22.79万元,下降91.16%,机构改革,省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,资金也随之划转,导致培训费支出大幅下降。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计16.51万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
因机构改革,省文明办于2024年3月划转至省委宣传部,绩效评价相关情况统一由省委宣传部公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。