

日期:2025/08/29 17:08 来源:甘肃文明网
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2024年度
中共甘肃省委宣传部(汇总)部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共甘肃省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门,是社会主义精神文明建设的牵头协调部门,为正厅级,加挂省精神文明建设办公室、省政府新闻办公室、省新闻出版局(省版权局)、省电影局牌子(注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,省委宣传部主要职责为涉密信息,不予公开)。
注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,省委宣传部主要职责为涉密信息,不予公开。
二、机构设置
1.机关内设机构
省委宣传部机关内设22个职能处室和1个直属机关党委。
2.直属事业单位
省委宣传部财务独立的直属单位有3个,为省文明办(2024年3月划转省委宣传部,2024年度决算单列)、省委《党的建设》杂志社和省委讲师团。
第二部分 2024年度部门决算表(详见附件1)
一、收入支出决算总表

二、收入决算表


三、支出决算表



四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为25469.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少11452.00万元,下降31.02%,主要原因是购买公益性演出资金、演艺集团事业费、影视精品及精品剧目等专项资金划转至其他单位,以及年中追加资金减少,导致收入减少,支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计23261.58万元,其中:财政拨款收入23072.17万元,占99.19%;其他收入189.41万元,占0.81%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计24332.43万元,其中:基本支出4577.94万元,占18.81%;项目支出19754.48万元,占81.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为24201.87万元。与上年相比,各减少11263.43万元,下降31.76%。主要原因是购买公益性演出资金、演艺集团事业费、影视精品及精品剧目等专项资金划转至其他单位,以及年中追加资金减少,导致收入减少,支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出21505.50万元,较上年决算数减少8405.38万元,下降28.10%。主要原因是购买公益性演出资金、演艺集团事业费、影视精品及精品剧目等专项资金划转至其他单位,以及年中追加资金减少,导致收入减少,支出相应减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出21505.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出6404.38万元,占29.78%;科学技术支出676.76万元,占3.15%;文化旅游体育与传媒支出13297.95万元,占61.84%;社会保障和就业支出495.02万元,占2.30%;卫生健康支出275.75万元,占1.28%;住房保障支出355.64万元,占1.65%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23706.88万元,支出决算为21505.50万元,完成年初预算的90.71%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为7569.20万元,支出决算为6404.38万元,完成年初预算的84.61%,决算数小于预算数的主要原因是:精神文明建设重点工作经费、业务费、公用经费中涉及的“三公”经费有部分结余,媒体新闻宣传经费、宣传文化发展专项资金涉及调剂支出,扫黄打非专项涉及部分资金结转,人员类经费涉及部分资金结余,导致决算数小于预算数。
2.科学技术支出年初预算数为800.00万元,支出决算为676.76万元,完成年初预算的84.60%,决算数小于预算数的主要原因是:哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费、人才发展专项涉及转移支付和调剂支出,导致决算数小于预算数。
3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为14322.00万元,支出决算为13297.95万元,完成年初预算的92.85%,决算数小于预算数的主要原因是:长城长征和黄河国家文化公园建设及省级文化产业发展改革专项资金、文化传承版本征集普查经费、电影事业发展专项涉及调剂支出,敦煌文艺奖评选经费、农村电影公益放映补贴经费、公共文化服务建设体系建设专项(农家书屋)涉及部分资金结转,导致决算数小于预算数。
4.社会保障和就业支出年初预算数为405.94万元,支出决算为495.02万元,完成年初预算的121.94%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加、基数调整,养老保险缴费支出增加,同时,年中追加抚恤金,导致决算数大于预算数。
5.卫生健康支出年初预算数为268.07万元,支出决算为275.75万元,完成年初预算的102.87%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加、基数调整,医疗保险支出增加,导致决算数大于预算数。
6.住房保障支出年初预算数为341.67万元,支出决算为355.64万元,完成年初预算的104.09%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加、基数调整,住房公积金支出增加,导致决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4562.72万元。其中:
人员经费3850.09万元,较上年决算数减少292.70万元,下降7.07%,主要原因是:规范津补贴后,人员工资、福利有所减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费712.63万元,较上年决算数增加58.30万元,增长8.91%,主要原因是:单位业务量增加,导致差旅费支出增加。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、水电费,差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.84万元,本年收入1703.32万元,本年支出1704.16万元,年末结转和结余0.00万元,具体支出主要为:甘肃民族语译制中心补助和各影院电影资助支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为141.68万元,支出决算为51.49万元,决算数小于预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神,公务车运行维护费用、因公出国(境)费用和公务接待费用大幅减少,较上年决算数减少11.38万元,下降18.09%,主要原因是:根据实际工作需要,当年因公出国(境)人次和批次相对减少,相应费用支出也随之降低。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为40.00万元,支出决算为7.70万元,决算数小于预算数的主要原因是:根据实际工作需要,当年因公出国(境)人次和批次相对减少,费用支出也随之降低。较上年决算数减少11.04万元,下降58.91%,主要原因是:根据实际工作需要,当年因公出国(境)人次和批次相对减少,费用支出也随之降低。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为69.35万元,支出决算为43.07万元,决算数小于预算数的主要原因是:加强公务用车管理,合理安排车辆使用,减少不必要的出行,降低了燃油费、过路费等支出。较上年决算数减少0.77万元,下降1.75%,主要原因:加强公务用车管理,合理安排车辆使用,减少不必要的出行,降低了燃油费、过路费等支出。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是:上年度和本年度都未产生车辆购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为69.35万元,支出决算为43.07万元,决算数小于预算数的主要原因是:公务用车管理更加规范,严格审批程序,合理安排车辆使用,降低了燃油费、过路费等支出,减少了车辆运行成本。较上年决算数减少0.77万元,下降1.75%,主要原因:公务用车管理更加规范,严格审批程序,合理安排车辆使用,降低了燃油费、过路费等支出,减少了车辆运行成本。
3.公务接待费全年预算数为32.34万元,支出决算为0.72万元,决算数小于预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神,严格规范公务接待,导致公务接待费用较预算大幅减少。较上年决算数增加0.44万元,增长155.05%,主要原因是,根据实际情况,公务接待人次和批次略有增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为10辆;国内公务接待9批次56人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出688.82万元,机关运行经费用于开支:购置办公设备,支付水电费、采暖费、物业费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加43.54万元,增长6.75%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。
本年度会议费支出65.58万元,较上年决算数减少9.94万元,下降13.17%,主要原因是:贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格执行会议费支出标准,有效压减了会议支出。
本年度培训费支出140.70万元,较上年决算数减少89.58万元,下降38.90%,主要原因是:贯彻落实中央关于厉行节约的要求,合并办班并严格执行培训费支出标准,有效压减了培训支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计8407.58万元,其中:政府采购货物支出720.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7686.86万元。授予中小企业合同金额4720.72万元,占政府采购支出总额的56.15%,其中:授予小微企业合同金额4000.00万元,占政府采购支出总额的47.58%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于国防办用车和舆情研究中心通信服务用车。单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目21个,涉及资金18672.9万元,占一般公共预算项目支出总额的87.38%。对2024年度电影事业发展专项资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1729.22万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“中宣部支持积石山县6.2级地震抗震救灾新闻宣传报道和灾后重建宣传文化专项经费”“长征、长城和黄河国家文化公园建设及文化产业发展专项”“公共文化服务建设体系建设专项(农家书屋)”“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(地市级媒体深度融合发展项目)”“新时代文明实践中心专项资金”“乡村少年宫专项资金”“文化传承版本征集普查经费”“少数民族地区和边疆地区文化安全补助”“宣传文化发展专项部分项目”等9个专项和省委讲师团开展部门绩效评价,涉及一般公共预算支出17528万元,上级补助支出1000万元。从评价情况来看,2024年,在省委的坚强领导和中央宣传部的精心指导下,全省宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神,全面贯彻落实全国宣传部长会议、省十四次党代会和历次全会精神,以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,切实担负起新的文化使命,举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象,为奋力谱写中国式现代化甘肃篇章提供了坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。一是深化理论武装,推动党的创新理论更加深入人心。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,深刻把握学懂弄通做实要求,统筹推进学习研究和宣传教育,更好地统一思想、统一意志、统一行动。二是着眼强基固本,广泛凝聚团结奋斗的磅礴力量。坚持强信心、聚民心、暖人心、筑同心,持续巩固主流思想舆论、主流价值,用心用情讲好中国故事、甘肃故事,大力营造奋进新征程、建功新时代的浓厚氛围。三是坚定文化自信,繁荣发展文化事业和文化产业。自觉担负起新的文化使命,加快建设繁荣兴盛的文化强省,创造文化传承发展的“甘肃品牌”,推进现代化建设文化先行的“甘肃实践”,更好满足人民群众精神文化生活新期待。四是扛牢主体责任,纵深推进全面从严治党。深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,坚决扛牢全面从严治党政治责任,为宣传思想文化事业高质量发展提供坚强保证。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映宣传文化专项、媒体新闻宣传经费等22个项目绩效自评结果。(详见附件2、3)。
1.“业务费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.94分,自评结果为“优”。项目全年预算数为450万元,执行数为384.44万元,预算执行率85%。项目绩效目标完成情况:有效保障我部日常事务和管理工作的顺利开展,保障了部机关正常运转和调研督导、组织宣传活动等,强化了宣传职能,提高了管理水平。全年征定刊物种类50余种,组织调研督导工作100余次,开展宣传活动20余次,达到预期目标。发现的主要问题及原因:一是预算资金执行率实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是我部“三公”经费预算指标主要在业务费中列支,2024年度预算指标143.06万元,实际支出51.49万元,剩余91.57万元,因“三公”经费预算指标年中无法调剂成其他指标使用,导致年底结余资金较多。二是各项工作完成及时性实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是部分工作推进进度较慢,未能按照年初工作计划时限完成。下一步改进措施:一是2025年我部将结合当年“三公”工作安排,科学合理申报当年经费预算。二是结合当年重点工作合理安排专项资金使用计划,加快资金支付进度。
2.“宣传文化发展专项”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.98分,自评结果为“优”。项目年初预算数1000万元,全年预算数1076.02万元,全年支出数1076.02万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:2024年,省委宣传部按照中宣部和省委统一安排,严格贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署,统筹协调全省意识形态工作,指导协调理论、新闻、舆论、文艺、新闻出版和电影工作,积极按时组织开展各类宣传活动十余次,组织出版物审读1次,全年参与调研督导200人次以上,实现了预期目标。发现的主要问题及原因:调研督导活动开展及时性、宣传活动开展及时性、组织出版物审读及时性、组织开展省委理论学习工作完成及时性、组织培训工作完成及时性等指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是部分工作推进较慢,未能按照年初工作计划时限完成。2025年,我部将结合当年重点工作合理安排结转资金和当年专项资金使用计划,科学设置年初绩效指标。
3.“媒体新闻宣传经费(含甘肃省海外社交平台账号宣传专项经费)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.32分,自评结果为“优”。项目年初预算数为640万元,全年预算数为615万元,全年支出数610万元,预算执行率99.19%。项目绩效目标完成情况:一是按照工作计划补助人民日报、新华社、中央广播电视总台、光明日报、经济日报、中国日报、中国新闻社、工人日报、香港商报、大公报、甘肃日报、甘肃省广播电视总台等主要媒体19家,组织开展党的二十届三中全会、“两会”等专项宣传报道4次以上。二是举办新闻发布会1次,举办通气会2次,开展媒体新闻宣传活动10次。三是截至目前,省级海外社交平台账号矩阵分别在脸书、X、照片墙3大平台开设“This is Gansu”“Explore Gansu”账号,粉丝总数超290万人,总浏览量突破17.2亿人次,互动量超1600万人次;2024年全年阅读量达5.64亿人次,互动超500万次。脸书账号“This is Gansu”以“对外讲好甘肃故事、传播好甘肃声音”为理念,结合一带一路、西部发展等关键内容主动设置议题,推介甘肃成效明显,粉丝近150万人;脸书账号“Explore Gansu”从文化旅游、美景美食等角度出发,深度展示甘肃文旅资源,有效塑造“交响丝路·如意甘肃”国际形象,粉丝总量达137万;以上两个账号在2024年被中宣部评为优秀机构账号。四是2024年,累计补助海外社交平台专项工作人员700人,有力推动专项工作深入开展,账号种类和数量持续增加,账号布局进一步完善。截至目前,累计开通社会经济、人文自然、文化旅游等各类机构账号和个人账号1700余个,粉丝总量超过500万人,有力推动国际传播主力军挺进互联网主战场。发现的主要问题及原因:预算资金执行率实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是2024年12月底,省财政厅将省记协工作经费5万元下达我部,要求结转至次年后转拨省记协使用。下一步改进措施:一是2025年,我部将提前做好相关资金拨付准备,待该笔结转资金到位后,及时划拨省记协。二是下一步我们将在海外社交平台运营、内容策划制作推广、专项工作人员培训、健全完善评价激励机制等方面加以改进提升,不断提升项目资金使用效率和规范性,提升专项资金驱动效能。
4.“哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.14分,自评结果为“优”。项目年初预算数为1044.07万元,全年预算数为445.77万元,全年支出数445.77万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:完成19项重点项目和185项一般项目的立项工作,完成170项鉴定结项报告,举办2期哲学社会科学骨干研修班,支持6个哲学社会科学重大研究基地,为省委省政府和有关部门决策提供参考和服务,为我省经济社会发展提供强有力的智力支撑,不断推动我省哲学社会科学繁荣发展。发现的主要问题及原因:鉴定结项报告数、一般项目立项数、智库建设补助数、重点项目立项数等指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是年初指标设置不精准,实际完成值与年初目标值存在差距。下一步改进措施:2025年,我部将结合工作实际科学合理设置年初绩效指标。
5.“省“扫黄打非”专项”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.65分,自评结果为“优”。项目年初预算数为174.5万元,全年预算数为150万元,全年支出数137.91万元,预算执行率91.93%。项目绩效目标完成情况:一是在甘南州组织开展“扫黄打非·珠峰工程”座谈会及实地调研活动,对甘南州夏河县、合作市出版物市场、印刷企业和“扫黄打非”基层站点等进行调研。二是7月1日—4日,在兰州举办全省“扫黄打非”软件正版化暨版权行政执法工作培训班,全省各市县有关负责同志及机制成员单位联络员共计300余人参加培训。三是全年每季度各开展明察暗访活动1次,共计4次,分赴甘南、临夏、天水、平凉、庆阳等市州,有效规范出版物市场秩序。加大案事件查办力度,全年上报获批全国挂牌案件6起,分属5个市州;获批全国重大案件备案26起,分属14个市州,对涉黄涉非重大案件给予有力打击。在西北书城组织开展“陇原护苗·绿书签行动”启动仪式,现场直播累计观看人数80万人次,圆满完成组织开展“扫黄打非”媒体宣传活动和开展打击侵权盗版及“绿书签”系列宣传活动任务;邀请知名学者进校园举办名家讲座8次15场;联合外省及本土新媒体组织开展云端讲堂活动10次;组织开展文明实践活动22场;组织举办书香陇原“绿书签”爱心行动大型公益图书捐赠活动1场。全年制作发放“护苗”绿书签、宣传海报共计31万张(份)。四是全年编发“扫黄打非”网络监测报告48期;每周制作发布微信公众号文章,推送基层工作动态、行业最新讯息;受理“扫黄打非”举报171条线索,迅速核查办理,有力有效维护社会文化环境。发现的主要问题及原因:一是非法出版物鉴定种类、人民群众满意度等指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是年初指标设置不精准,实际完成值与年初目标值存在差距。二是预算执行率指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是《甘肃省“扫黄打非”网络监测技术服务协议》《2025年甘肃省“绿书签行动”海报设计征集项目》《“肃小侠”IP系列“护苗”动漫制作项目》《微信公众号服务协议》4个项目尾款13.13万元尚未到合同约定付款时间。下一步改进措施:一是2025年,我部将结合工作实际科学合理设置年初绩效指标;二是2025年,我们将督促相关单位尽快完成合同规定服务内容,验收合格后及时拨付尾款。
6.“少数民族教材出版发行补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.23分,自评结果为“优”。项目全年预算数为50万元,全年支出数50万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:已将50万元少数民族教材发行补贴分配到甘南、夏河、碌曲等12家发行少数民族教材的新华书店。发现的主要问题及原因:发行少数民族中小学教材补贴数、少数民族地区中小学生受惠人数等指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是双语学生主要分布于牧区,随着城镇化的普及,部分双语学生进入普通学校就读,使用民文教材的学生人数逐年下降。下一步改进措施:我们将与省教育厅紧密合作,深刻分析少数民族地区中小学教材需求,根据民族地区的教育资源现状、学生人数以及经济社会发展水平,制定科学、合理的补贴政策框架,确保补贴政策精准落地,有效满足少数民族学生的实际需求。加强与省教育厅沟通,共同推动政策信息的广泛传播,及时发布政策内容、受益范围等信息,提升政策透明度,确保补贴资金真正发挥实效,推动少数民族教材出版事业的繁荣发展。
7.“农村电影公益放映补贴经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.05分,自评结果为“优”。项目年初预算数为4062.54万元,全年预算数为3759.68万元,全年支出数3706.32万元,预算执行率98.58%。项目绩效目标完成情况:一是2024年全省农村电影公益放映工作如期展开并完成了年度放映计划,农村电影公益放映196692场,放映完成率达到100%,全年在16442个有效放映点放映故事片155842部/次、放映科教片122550部/次,吸引了461余万人次观影,场均观影人数为23人次。二是受访群众满意度整体较高,第三方监管机构开展“农村电影公益放映项目”群众满意度调查问卷1836份,调查问卷总体满意度达到98%。农村基层群众享受公共文化服务的均等化水平大幅提高,获得感、满足感有效增强。发现的主要问题及原因:一是城镇社区放映点数、固定放映点及其他放映点数、乡镇驻地放映点数等指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是年初指标设置不精准,实际完成值与年初目标值存在差距。二是预算执行率指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是:1.放映设备采购预算资金370万元,实际支出资金318.99万元,结余50.01万元;2.按照工作计划停用了平台维护、移动网络专线等服务,结余资金2.36万元。下一步改进措施:一是2025年,我部将结合工作实际科学合理设置年初绩效指标。二是2025年,我们将结合工作安排,合理安排结转资金使用计划,加快资金支付进度。三是坚持“优势互补、资源共享、互惠共赢、共同发展”原则,加快公益电影和文明实践活动深度融合,进一步改善公益电影观影条件,大力提高农村地区群众观影体验。将公益电影放映与普法宣传、学生课堂、民俗特色、节庆活动、集市文化等相结合,开展形式多样的主题放映,打造升级公益电影放映品牌。
8.“电影事业发展专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.16分,自评结果为“优”。项目年初预算数为3000.84万元,全年预算数1729.22万元,全年支出数1704.16万元,预算执行率98.55%。项目绩效目标完成情况:扶持乡镇和中西部县城新建的数字影院21家,促进基层影院发展。弘扬中华文化,促进民族团结,少数民族语影片译制45部次。奖励国产片放映成绩达标影院167家,资助“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院75家,资助12家少数民族自治州、自治县数字影院的运营和维护。通过电影事业发展专项资金支出,进一步提升了影院放映影片的质量和放映技术质量,提高人民群众观影的满意度,为电影产业的发展提质增效,推动我省电影事业的长期发展。发现的主要问题及原因:一是“人民院线”“艺术放映联盟”资助影院家数、补助乡镇和中西部地区县城新建的数字影院数量、奖励国产片放映成绩突出影院家数、少数民族自治州、自治县数字影院的运营和维护资助影院家数、国产影片票房收入占总票房收入比等指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是2024年度电影市场增长好于预期,年初预算目标值预估不精准,实际完成值超过预期目标值。二是预算执行率指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是是该项目资金分配是依据上年度各影院的营业数据,涉及影院的各项数据均来源于国家电影专资办“全国电影票务综合信息系统”,但在资金拨付时,兰州天亿国际影城、兰州大地影院七里河中天健广场店、白银大地影院观澜商业街店、陇南成县影业中心影院、陇南礼县红鲤鱼影城5家影院已注销公司开户银行账号,奖励资金无法正常拨付,因此取消该5家影院的专资奖补分配资格,共计24.22万元。下一步改进措施:一是2025年将综合考虑各方面因素,科学、合理设置2025年年度指标值。二是我们将结合工作安排,合理安排结转资金使用计划,加快资金支付进度。三是下一步我们将积极与国家专资办、省级财政部门对接沟通,精准评估每年的项目预算。在实施过程中,加大对接项目资金情况频次,防止偏离绩效目标。同时积极探索省级电影事业发展专项资金实施高效措施,加快拨付进度,提升资金预测精准度,提高工作效率。
9.“长征长城黄河公园建设及省级文化产业发展改革专项(含“八个一”文化亮点工程)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分,自评结果为“优”。项目年初预算数6000万元,全年预算数为4000万元,全年支出数3999.8万元,预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况:一是长城长征、黄河国家文化公园建设发展和研究中心顺利开展学术研究、课题调研、各类培训等工作。兰州大学黄河国家文化公园研究院入选CTTI(中国智库索引)来源单位,多篇决策咨询报告被省级以上部门采纳,1篇报告获中国智库研究与评价中心2024年度智库优秀研究成果二等奖。完成招标研究课题14项。出版黄河文化研究丛书第一辑(5本)。甘肃长城长征国家文化公园建设发展研究中心举办“《悬泉汉简(四)》后期整理汇校工作与长城文化学术研讨会”“‘长城文化与古代文学研究’学术研讨会”“‘建设好甘肃长征国家文化公园,为现代化建设注入强大精神力量’学术论坛”等学术活动。全年刊发有关成果7篇,推动甘肃国家文化公园建设发展研究迈上新台阶。二是2024年国家文化公园项目建设稳步推进。情景剧《黄河安澜》创排项目已完成,已在永靖大剧院和临夏大剧院演出。甘肃简牍博物馆“塞防千里固家国——简牍中的长城岁月印记展”布展项目已于2025年1月22日开展。金昌市长城国家文化公园烽火台敌台展示利用项目、平川区红色打拉池人文景区导览标识系统建设项目、山城堡战役纪念园服务设施优化提升项目、榆中县青城古镇“青城书院”文化展示利用项目、甘肃日报社黄河文化国际传播推广项目正在实施建设,已形成实际性支出。临洮长城国家文化公园长城展览馆展陈项目、红西路军永昌战役纪念馆服务设施提升项目、肃南县红色旅游基础设施改造提升项目已完成招投标、合同签订等工作,项目进入实施期。其余项目正在招投标、办理相关手续,稳步有序推进。三是1月中旬,向各市州、省直有关宣传文化单位下发了《关于组织申报2024年文化产业项目的通知》(甘宣明电〔2024〕46号),《项目申报指南》同时下发,面向全省文化企业开展线上申报工作。为规范工作程序,提高项目质量,一季度,专题举办了项目申报和绩效管理工作线上培训会议,并赴部分文化企业调研项目、开展申报工作辅导。共收到经各市州和有关文化单位初审的项目168个(其中申请贴息项目8个、申请补助项目157个,“八个一”文化品牌建设项目3个)。经复审、专家评审、省财政厅审核、省委宣传部部务会会议研究、省政府审定,8月、10月分两批对26个项目进行资助,资助金额3640万元,比往年提前两个月完成支付工作。第二十一届深圳文博会场馆搭建和布展项目费用360万元,已于7月份完成支付。发现的主要问题及原因:一是资助文化产业项目数等指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是年初指标设置不精准,实际完成值与年初目标值存在差距。二是年度计划文化公园建设风貌提升项目完成及时性等指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是:1.受财政投资基建类项目提级论证要求影响,项目申报单位多次修改完善项目建设内容及实施方案,致使项目申报评审工作周期延长,资金拨付时间晚;2.部分项目申报单位前期工作不扎实,涉及文物、文旅等部门审批进度较慢,影响及时开工建设和实际支出。下一步改进措施:一是2025年,我部将结合工作实际科学合理设置年初绩效指标。二是2025年,我部将持续督促相关单位加快建设进度。1.指导市州及省直单位提高项目策划管理能力,按照专项资金工作要求和进度安排,自2025年始,尽早启动项目策划申报等前期工作,加快评审及资金拨付进度,提高专项资金的预算执行率,充分发挥专项资金的使用效益。2.加大政策宣传和工作督导力度,指导项目单位提高绩效目标设定的精准性、可操作性。3.强化并从严从细落实考核结果运用机制,将绩效评价结果作为专项资金使用的重要依据,对项目建设推进缓慢、前期工作不扎实的市州及单位减少支持力度。并将建设进度作为考核的重要指标。三是我们将在后续文化产业专项资金管理工作中,严格落实新修订的《甘肃省长城、长征和黄河国家文化公园建设及文化产业发展专项资金管理办法》(甘财科〔2024〕112号)规定,把绩效管理落实到项目评审、督查全过程,按照专项资金工作要求和进度安排,加快专项资金的预算执行率,充分发挥文产专项资金的使用效益。
10.“公共文化服务建设体系建设专项(农家书屋)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.62分,自评结果为“优”。项目年初预算数为2044.44万元,全年预算数为2044.44万元,全年支出数2029.44万元,预算执行率99.26%。项目绩效目标完成情况:一是为全省16436家农家书屋共补充更新出版物178种(其中,管理运行良好的书屋每家补充45种、管理运行较好的书屋分7个片区每家补充15-20种、管理运行需改进的书屋每家补充7种)、共352555册,为10000家农家书屋共补充更新报刊4种、共10000份,为6263家农村幼儿园“小书架”补充更新绘本37种、共231731册。为数字农家书屋“百草园”平台注入电子图书16000册、有声图书496部、高中学生辅导视频2227集、科普视频999部、秦腔90部。二是会同省农业农村厅组织开展了“新时代乡村阅读季”活动,会同省教育厅组织开展了“我的书屋·我的梦”农村少年儿童阅读实践活动等。发现的主要问题及原因:一是补充“小书架”出版物的农村幼儿园数量等指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是:2024年度,省内部分农村幼儿园“小书架”停办,导致实际补充数量少于年初目标值。二是补充更新出版物的农家书屋数等指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是:2024年度,部分市州新建了农家书屋,导致实际补充更新农家书屋数量多于年初目标值。三是农家书屋补充更新图书册数、农村幼儿园“小书架”补充更新绘本册数、数字农家书屋补充更新数字资源时长等指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是年初指标设置不精准,实际完成值与年初目标值存在较大差距。四是数字农家书屋建设仍有差距。相比我省农村人口数量,数字农家书屋“百草园”平台阅读用户的占比和使用频次还不太高,平台覆盖面还不够广。日常数字阅读存在同质化现象,“百草园”平台与学习强国、陇上飞阅等平台功能作用类似,致使下载用户的黏度不够,造成用户量、点击量增长有限。下一步改进措施:一是2025年,我部将进一步摸清我省农村幼儿园“小书架”底数,准确设置年初目标值。二是2025年,我部将进一步摸清我省农家书屋底数,准确设置年初目标值。三是2025年,我部将结合工作实际科学合理设置年初绩效指标。四是下一步,我们将着力提升数字农家书屋服务水平。持续为“百草园”公共文化服务平台注入电子书、有声读物等优质数字资源,增加数字农家书屋内容供给,提升平台服务水平。采取多元化推广方式,引导群众下载、使用数字农家书屋平台,推动数字阅读与传统阅读互为补充。
11.“延安精神研究工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.7分,自评结果为“优”。项目年初预算数为100万元,全年支出数100万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:扎实推进延安精神“四进”活动。举办了赴兰州职业技术学院开展“弘扬延安精神 增强党纪意识”主题宣讲等活动。完成延安精神教育基地建设共8个,对会刊《光芒》进行全面改版,提升刊物的政治性、思想性、原创性、可读性,全年共编发5期《光芒》杂志,每期1800册,共计约9000册。开展“甘肃是一片红色土地”主题征文活动,精心编辑整理感情真挚、打动人心、内涵深刻、导向正确的文章在光芒网、光芒网微平台持续播发,起到了潜移默化、润物无声的警示教育作用。创作完成《陇原红》歌曲1首,完成红色文化课题(论文)研究3个,开展“学习红色文化,弘扬延安精神”晋冀学习培训和交流活动1次,进一步加强了红色文化宣传交流工作,增强了甘肃红色文化影响力。完成延安精神及甘肃是一片红色土地主题征文30余篇,召开会长办公会议、理论研讨会和座谈会8场,制作完成《甘肃是一片红色的土地》主题纪录片1部,目前已报中央重大办申请播出,正在审批中。增强了甘肃红色文化的知名度、影响力,为富民兴陇打野提供了坚强的精神力量。发现的主要问题及原因:一是《光芒》内部资料发刊期数、《光芒》网站、公众号信息发布数、《光芒》网站和公众号点击量、召开会长办公会议、理论研讨会和座谈会数量等指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是年初指标设置不精准,实际完成值与年初目标值存在差距。二是《甘肃是一片红色的土地》主题纪录片拍摄剪辑等工作目前已完成,时长约50分钟左右,分上下两集,已报送中央重大办申请播出,正在审批中,待审批通过后,我们将尽快组织在省电视台播出。下一步改进措施:一是2025年,我部将结合工作实际科学合理设置年初绩效指标。
12.“精神文明建设重点工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.05分,自评结果为“优”。项目全年预算数为年初预算数为773.76万元,全年预算数为565万元,全年支出数548.39万元,预算执行率97%。项目绩效目标完成情况:开展精神文明建设重点会议展5场重点活动8场、学习交流2次,制作宣传视频、公益广告系列3种,网络信息运行维护数量2种,群众性精神文明创建复查测评批次6批,重点工作政策符合率达100%,重点活动完成率达100%,重点工作开展及时率不少于98%,资金支付及时率不少于98%,会议精神传达率、覆盖率、知晓率不少于98%,公民道德水平和社会文明程度提升程度不少于98%,人民群众满意率不少于98%。发现的主要问题及原因:一是乡村振兴帮扶村数量指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是按照机构改革相关要求,原文明办驻村点被撤销。二是重点培训开展场次、培训人员满意度指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是按照年初培训计划,2024年未开展培训工作。下一步改进措施:2025年,我部将结合当年培训计划合理设置年初绩效目标。
13.“业务费(含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分,自评结果为“优”。项目年初预算数、全年预算数均为360万元,全年支出数360万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:2024年,在省委宣传部领导下,省委讲师团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神,聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务,主动担当作为,奋力推进全省讲师团系统工作开新局、谱新篇、展新姿。2024年,全省共组建各级各类宣讲团(组)9.01万个,组织开展各类宣讲活动32.4万场,覆盖受众5095.2万人次,其中线上宣讲覆盖受众3533.7万人次,线下宣讲覆盖受众1561.5万人次,让党的创新理论送达指尖、传到耳边、浸润心田。2024年各项绩效指标实际完成全部或基本达到预期指标。发现的主要问题及原因:各项指标均未偏离绩效目标,扣分原因是按照省财政厅预算一体化系统绩效自评评分规则,部分指标系统无法赋予满分。
14.“《党的建设》杂志社办刊补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.45分,自评结果为“优”。项目年初预算数1898.24万元,全年预算数2249.99万元,全年支出数1338.36万元,预算执行率59.48%。项目绩效目标完成情况:一是持续办好“学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神”“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”“牢记嘱托 奋力谱写中国式现代化甘肃篇章”等重点栏目。二是在“党建”版块增设“理论”栏目,约请理论专家撰写高质量理论文章,刊发各级党组织书记贯彻思路、落实举措文章18篇,不断加大对党的创新理论、党中央决策部署的宣传阐释。高质量完成2024年1-12期《党的建设》杂志编辑出版发行任务。三是把握总体要求,突出宣传重点,创新报道方式,提升宣传效果。提高政治站位,使刊物覆盖面扩大,刊物影响力和知晓率有显著提高。四是围绕宣传贯彻党中央决策部署和省委工作安排,推出全国两会、甘肃省两会等专题,以数据解读、图解分析等形式,刊发系列专题报道,营造浓厚社会氛围。推出“锚定现代化 改革再深化”专刊1期,全面展示全省学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神情况,推动全面深化改革各项重点任务走深走实。五是加强和改进经济宣传,优化刊物栏目设置,开设“锚定高质量 跑出甘肃‘加速度’”和“向‘新’而行凝‘新’聚力—加快发展新质生产力”专题策划2期,刊发相关文章13篇,连续推出“数说甘肃”栏目11期。六是加强与其他媒体单位的交流沟通。七是杂志社严格按照中央和省委发行党报党刊精神要求,不断加强与各基层发行工作站的沟通协作,提升读刊用刊质量,稳定发行数量。发现的主要问题及原因:各项指标均未偏离绩效目标,扣分原因是按照省财政厅预算一体化系统绩效自评评分规则,部分指标系统无法赋予满分。
15.“敦煌文艺奖评选经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分,自评结果为“差”。项目全年预算数为200万元,全年支出数0万元,预算执行率0%。项目绩效目标完成情况:根据《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》(甘办发电〔2024〕48号)规定,甘肃省2024年敦煌文艺奖评比表彰活动项目在此次清理优化范围内,2024年该项评选活动暂停,经费未支出。
16.“优秀图书、音像制品及电子出版物评选专项经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分,自评结果为“差”。项目全年预算数为50万元,全年支出数0万元,预算执行率0%。项目绩效目标完成情况:根据《中共中央办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》(甘办发电〔2024〕48号)规定,甘肃省2024年优秀图书、音像制品及电子出版物评选活动属省级工作部门评比表彰活动项目,在此次清理优化范围内,2024年该项评选活动暂停,经费未使用。
17.“编制《甘肃文化强省建设规划》”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.31分,自评结果为“良”。项目全年预算数为30万元,全年支出数21万元,预算执行率70%。项目绩效目标完成情况:已按照《甘肃省文化强省建设规划》编制要求,完成专家团队邀请与组建、规划方案(文本)初稿的撰写等指标要求。其余指标未能完全达成的主要原因:一是由于学校寒假期间经费未能入账,导致成本指标未能完全达成。二是《规划》尚在编制阶段,编制过程中涉及的调研、论证、征求意见等环节耗时较长,导致产出指标未能完全达成。三是由于《规划》尚未印发实施,部分目标和任务未能分解和实施,导致效益指标与满意度指标未能完全达成。四是印刷册数、规划合格率、规划成稿及时性、对外文化合作交流、公共文化服务能力、国家文化公园建设、思想理论建设、文化产业高质量发展、文化和旅游融合发展、文化人才队伍建设等指标和年初指标值存在偏差,主要原因是由于《规划》尚未印发实施,部分目标和任务未能分解和实施。五是邀请专家人数指标和年初指标值存在偏差,主要原因是绩效指标设置不精准,实际完成值与年初目标值存在较大差距。下一步改进措施:一是2025年,我部将结合工作实际科学合理设置年初绩效指标。二是下一步,我们将督促项目实施单位加快项目实施进度,1.加快《规划》编制进度。优化编制流程,提升调研、论证和征求意见效率,确保《规划》高质量、高效率完成。2.提升《规划》编制质量。加强专家论证和公众参与,确保《规划》内容科学合理、符合实际。3.建立进度跟踪机制,对《规划》编制工作进行动态跟踪,及时发现和解决编制过程中的问题。4.加强部门间的沟通与协作,提高工作效率。5.提高资金使用效益,加强资金使用绩效评估,确保资金使用规范、透明、高效。6.建立健全绩效评估体系,定期对项目实施情况进行评估与指导。
18.“敦煌文化国际传播面临的困难挑战及对策研究”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分,自评结果为“优”。项目全年预算数为30万元,全年支出数30万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:该项目由西北师范大学调研组承担,调研组由13名专家组成,并赴敦煌市先后两次进行实地调研,目前已全部完成调研活动,撰写了一份1万多字的调研报告,并提交省委领导审阅。发现的主要问题及原因:各项指标均未偏离绩效目标,扣分的原因是按照省财政厅预算一体化系统绩效自评评分原则,部分指标无法得到满分。
19.“甘肃智慧社区服务云平台”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.95分,自评结果为“优”。项目全年预算数为30万元,全年支出数30万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:本项目的前期调研及论证工作均已完成。已上线试运行“奔流社区云”及“奔流记者帮”功能模块,并在兰州市52个街道9个乡镇3个县394个社区(村)、天水市7个街道45个社区、张掖市6个街道30个社区以及酒泉市一个社区进行了试点推广。项目实施后,提升了社区治理智慧化、智能化水平,提升了群众生活便捷度。发现的主要问题及原因:本项目按制定的实施方案执行,整体上完成了项目设定的绩效目标。但“支付率”及“向市州推广应用数”两个指标,存在实际完成情况和绩效目标的偏离。“支付率”指标偏离的原因为项目已经落实好资金使用计划,但在预算年度尚未形成支出;“向市州推广应用数”指标偏离的原因是申报项目时对绩效目标和资金规模的关系理解有误,“向市州推广应用数”目标值“14”个是整体项目5000万元资金计划实现的产出数量,不是本项目30万元前期经费计划实现的产出数量。由于没有正确理解财政预算支出和产出效益的逻辑关系,导致申报的绩效指标过高形成偏差。下一步改进措施:项目实施单位将进一步完善项目实施流程,细化分解项目资金支出计划,进一步提高财政资金使用的效率。同时,加强对财政预算绩效理论知识的学习,不断提高业务人员的项目管理水平,确保项目实现预定的产出和效益。
20.“中国嘉峪关国际短片电影展补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分,自评结果为“优”。项目年初预算数、全年预算数均为80万元,全年支出数80万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:2024年,按照商务部《关于开展党政机关举办展会活动专项清理规范工作的通知》要求,中国·嘉峪关国际短片电影展与丝绸之路(敦煌)国际文化博览会合并举办,第十届嘉峪关国际短片电影展具体举办时间待报批后确定。目前正在开展的活动有:1.组织开展大学生短片电影征集活;2.组织开展大师讲堂——大师讲堂暨电影名家从影回顾;3.组织开展第十届嘉峪关国际短片电影展“陇原行”中国电影家协会青年编剧高级研修班短片创作采风活动成果展示暨电影产业创作培训讲座;4.组织开展“陇原行”中国电影家协会青年编剧高研班短片创作采风活动。以上活动策划已初具框架,等待公开招标运确定运营商之后,按照活动框架组织开展。发现的主要问题及原因:各项指标均未偏离绩效目标,扣分原因是按照省财政厅预算一体化系统绩效自评评分规则,部分指标系统无法赋予满分。
21.“公共文化服务体系建设资金(新时代文明实践中心建设试点项目)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分,自评结果为“优”。项目年初预算数、全年预算数均为732万元,全年支出数732万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:一是紧扣“14536”工作总要求,全面贯彻落实中央和省委各项决策部署,把推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根作为新时代文明实践中心建设工作的重中之重,统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等任务。二是以文明实践志愿服务为基本形式,以资源整合为抓手,以群众满意为根本标准,重点开展培训文明实践工作骨干、培育文明实践项目品牌、支持文明实践活动和设施设备配套提升完善等方面工作,现有阵地平台整合效果显著,形成了一些可复制可推广的经验,2024年12月底前初步形成了阶段性成果。三是各地广泛开展各类新时代文明实践活动,积累了许多好的做法和经验,创新组织开展的“一月一主题”新时代文明实践省级集中活动,受到群众的广泛认可和积极响应。群众对文明实践工作满意率达到80%以上。发现的主要问题及原因:一是专项资金下达时间较晚,2024年度新增的中央活动经费于当年9月下达,资金下达后,基层迅速行动,组织开展相关活动,但因时间过紧,仍有个别县(市、区)工作开展和资金支付进度较慢。二是个别县(市、区)活动参与人数占常住人口的比例和群众满意度还有待提高、预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性还需要加强、预算项目支出绩效管理制度还不够完善、志愿服务活动缺乏创新等。下一步改进措施:一是切实提高绩效管理效率,督促预算执行进度较慢的有关县(市、区)强化预算支出责任意识,增强绩效管理理念,抓紧时间、查漏补缺,及时支付销账,尽快完成预算执行。二是加强对专项补助资金的统筹管理,修订完善《甘肃省新时代文明实践中心建设以奖代补资金管理办法》。同时,督促提升资金使用效能,切实加大文明实践志愿者骨干培训力度,孵化一批特色志愿服务项目,做优做强志愿服务品牌。三是进一步强化活动覆盖,突出服务效果,精准对接群众需求,在活动策划上求准、求精、求实上下功夫,设计更多丰富多彩的文化惠民活动和管用有效的志愿服务内容,吸引更多群众主动参与文明实践活动,努力提升群众满意率。
22.“乡村少年宫专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.17分,自评结果为“优”。项目年初预算数、全年预算数均为1655万元,全年支出数1655万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:一是确保了脱贫县的中央项目维持正常运转;二是通过广泛开展活动,更多的农村青少年受益;三是不断扩大了乡村学校少年宫项目建设的覆盖面。发现的主要问题及原因:器材采购种类、活动项目开设数量、项目学校平均设置活动项目数、项目学校平均招募校内外辅导员数等指标实际完成值和年初指标值存在偏差,主要原因是年初指标设置不精准,实际完成值与年初目标值存在较大差距。下一步改进措施:2025年,我部将结合工作实际科学合理设置年初绩效指标。
三、部门重点绩效评价结果
2025年,我部委托甘肃农业大学对2024年度长征、长城和黄河国家文化公园建设及文化产业发展专项等9个专项资金和省委讲师团开展部门重点绩效评价,目前,评价工作正在开展中。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。